根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020年3月至4月,省级部门预算执行审计组对我单位2019年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了单位本部,并对原广东省计算机审计中心等1个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省级部门预算执行审计组对我单位2019年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,我单位逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:
一、关于2项以前年度结转指标预算支出执行率低的问题的整改情况
“审计系统自身建设和专项业务经费”、“审计信息建设化建设与维护费”2项指标已于2019年底由省财政收回。
二、关于4项年初预算指标支出执行率低的问题的整改情况
“大数据审计联网经费”216.5万元、“审计业务综合保障经费”97.29万元、“审计科研经费”17.84万元均已在2020年使用完毕。“招录(聘)全省审计人员经费”31.19万元已在2020年6月底省财政要求压减支出时全额压减。
广东省审计厅
2020年12月31日